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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1、當(dāng)月銷售微波爐500臺,單價每臺500元,銷售額250000元,開具專票,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方與7日后付款,于是在結(jié)算時,給于商場5%的現(xiàn)金折扣。 2、8日,從事倉儲服務(wù),開具普通發(fā)票,注明倉儲收入8000元。 3、9日,撥付2臺自產(chǎn)的新研發(fā)的微波爐給本單位職工適用,單價每臺成本400元,成本利潤率10%,未開具發(fā)票。 4、10日,沒收逾期的包裝物押金60000元。 5、11日,購進(jìn)原材料、零部件一批,并取得專票,價款20000元,支付運費合計3300元,取得專票。貨款未付,運費已付,貨物已運達(dá)并

84784960| 提問時間:2023 09/11 11:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,題目具體要求做什么這里?
2023 09/11 11:49
84784960
2023 09/11 11:54
請計算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。
暖暖老師
2023 09/11 11:58
當(dāng)月銷項稅合計是 250000*13%+8000/1.06*6%+800*1.1*13%+60000/1.13*13%=39969.89 可以抵扣進(jìn)項20000*13%+3300*9%=2897 應(yīng)交增值稅39969.89-2897=37072.89
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