問題已解決
老師,建筑企業(yè)預(yù)繳增值稅,月末做了 借:應(yīng)交稅費-未交稅費 2000 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 2000, 這筆分錄以后還要不要再做一筆 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000 這個分錄
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速問速答你好!是的。需要這樣才平。不過,對于未交的,要看你還有沒有做其他分錄。如果沒有其他分錄,這樣就可以了
2023 09/09 09:04
84785022
2023 09/09 09:11
如果當(dāng)月在當(dāng)?shù)匮a交稅款時有未交的稅款,還要做一筆 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值? ?的話預(yù)繳的稅款月末還要做這筆分錄嗎?
宋生老師
2023 09/09 09:13
你好!是的。也是要做的
84785022
2023 09/09 09:14
好的,謝謝老師!
宋生老師
2023 09/09 09:15
你好!不用客氣的了
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