問(wèn)題已解決

本月有未開(kāi)票收入,如何結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)成本?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/25 10:34
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,與開(kāi)票收入一樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,您好,借:應(yīng)收賬款銀行存款等貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品等
2023 08/25 10:37
84784978
2023 08/25 10:40
下月沖了一部分未開(kāi)票收入,成本怎么調(diào)整?
易 老師
2023 08/25 11:11
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
84784978
2023 08/25 11:24
但是只是沖了一部分的收入,那只沖相對(duì)應(yīng)的一部分成本嗎?
易 老師
2023 08/25 11:31
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的沖對(duì)應(yīng)的一部分成本
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