問題已解決

老師,進項銷項我知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),是減免稅額,實際減了稅額,可是會計上做賬應交稅費未交增值稅和減免稅額沒有會計分錄,那實際稅額和計提的應交稅費未交增值稅就不一致,那繳納稅款時是借應交稅費未交增值稅貸銀行存款及應交稅款-應交增值稅(抵減額)嗎?

84785019| 提問時間:2023 08/23 16:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 哪個政策的減免不交了?
2023 08/23 16:07
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