問題已解決

老師,請問上年的有個分錄需要調(diào)整,原分錄是借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在調(diào)整成:借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)付賬款對嗎?需要設(shè)計以前年度損益調(diào)整科目嗎

84784988| 提問時間:2023 08/15 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 是這樣的 金額小可以這樣做
2023 08/15 11:08
84784988
2023 08/15 11:15
那就是不涉及以前年度損益調(diào)整,那我可以反結(jié)賬回去修改嗎?
樸老師
2023 08/15 11:21
同學(xué)你好 這個可以的
84784988
2023 08/15 13:48
反結(jié)賬后去年的貨幣資金和已經(jīng)報稅的貨幣資金不相符咋辦?
樸老師
2023 08/15 13:57
同學(xué)你好 按明細(xì)核對就可以
84784988
2023 08/15 14:03
就是說我們?nèi)ツ甑馁~做錯了,納稅申報資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金是錯的,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改正后和去年的申報報表里的貨幣資金不相符咋辦?
樸老師
2023 08/15 14:15
錯誤的調(diào)整了就可以
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