當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問上年的有個分錄需要調(diào)整,原分錄是借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在調(diào)整成:借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)付賬款對嗎?需要設(shè)計以前年度損益調(diào)整科目嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
對的
是這樣的
金額小可以這樣做
2023 08/15 11:08
84784988
2023 08/15 11:15
那就是不涉及以前年度損益調(diào)整,那我可以反結(jié)賬回去修改嗎?
樸老師
2023 08/15 11:21
同學(xué)你好
這個可以的
84784988
2023 08/15 13:48
反結(jié)賬后去年的貨幣資金和已經(jīng)報稅的貨幣資金不相符咋辦?
樸老師
2023 08/15 13:57
同學(xué)你好
按明細(xì)核對就可以
84784988
2023 08/15 14:03
就是說我們?nèi)ツ甑馁~做錯了,納稅申報資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金是錯的,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改正后和去年的申報報表里的貨幣資金不相符咋辦?
樸老師
2023 08/15 14:15
錯誤的調(diào)整了就可以
閱讀 413