問題已解決
老師,我想問下,出口貨物,但不退稅,是按照內(nèi)銷處理申報增值稅抵扣進項后繳納增值稅嗎
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速問速答你好; 是的; 作為內(nèi)銷; 可以抵扣進項稅 ; 這樣來繳納增值稅的
2023 08/14 16:27
84785000
2023 08/14 16:29
那我就是按照內(nèi)銷一樣填寫到計稅銷售額那里了?
meizi老師
2023 08/14 16:31
是的、 按照正常國內(nèi)業(yè)務(wù) 來處理的?
84785000
2023 08/14 16:32
那我當(dāng)內(nèi)銷處理的收入是按照出口日的稅率算收入嗎
meizi老師
2023 08/14 16:34
你好;? 按照你實際的稅率13%去報增值稅
84785000
2023 08/14 16:38
我的意思是,假如我3月出口的是300元美金,那我的收入是按照3月當(dāng)天的出口稅率*300USD的金額÷1.13后的收入申報嗎?
meizi老師
2023 08/14 16:41
你好; 對的; 按照這個來計算的?
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