問題已解決
老師,六月份有一張專票,當(dāng)普票記賬了,這個月剛發(fā)現(xiàn),當(dāng)時記賬,借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在怎么處理,沒認(rèn)證。謝謝
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速問速答借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
借:管理費用-負(fù)數(shù)
2023 08/14 10:32
84784959
2023 08/14 10:33
直接做這筆分錄,就行是吧?
84784959
2023 08/14 10:34
貸方是什么?老師能詳細(xì)說一下嗎?謝謝
家權(quán)老師
2023 08/14 10:35
借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
借:管理費用-負(fù)數(shù)
不能在貸方正數(shù)
84784959
2023 08/14 10:35
當(dāng)時,借管理費用500,貸銀行存款500
家權(quán)老師
2023 08/14 10:36
關(guān)鍵是增值稅是多少呢?
84784959
2023 08/14 10:36
進(jìn)項稅額是57.52
84784959
2023 08/14 10:38
都在借方,沒有貸方?
84784959
2023 08/14 10:38
具體怎么處理?謝謝老師
家權(quán)老師
2023 08/14 10:41
借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 57.52
借:管理費用? ? ? ? ? ? ? ? ? -57.52
84784959
2023 08/14 10:43
明白了,老師!剛才一下迷糊了,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 08/14 10:44
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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