問(wèn)題已解決

老師,前幾年收到的成本發(fā)票已入賬并結(jié)轉(zhuǎn)工程成本,現(xiàn)在對(duì)方公司把錢(qián)退回,備注有誤退回,我這邊怎么處理入賬

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/10 17:17
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
發(fā)票也需要退回給對(duì)方?
2023 08/10 17:17
84785005
2023 08/10 17:19
是的,發(fā)票要退回
文文老師
2023 08/10 17:22
需要沖減工程成本了。
84785005
2023 08/10 17:25
老師,我是不是應(yīng)該先借銀行存款,貸對(duì)方公司,再紅沖之前做的憑證,借在建工程---xxxx項(xiàng)目,貸對(duì)方公司,然后紅沖成本結(jié)轉(zhuǎn),借營(yíng)業(yè)成本----xxxx項(xiàng)目,貸在建工程---xxxx項(xiàng)目
84785005
2023 08/10 17:27
最后調(diào)整到以前年度損益科目里面
文文老師
2023 08/10 17:32
直接做 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)成本或以前年度損益調(diào)整
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