問(wèn)題已解決

款已付,材料已用,發(fā)票下月到,需要暫估入賬嗎?如果月末暫估入賬的話,月中材料領(lǐng)用的話,材料科目就是負(fù)數(shù)了,月末暫估入庫(kù)的時(shí)候就是零,這樣可以嗎?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/10 17:11
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若實(shí)際要領(lǐng)用,款已付,材料已用,發(fā)票下月到,需要暫估入賬
2023 08/10 17:13
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