問題已解決

款已付,材料已用,發(fā)票下月到,需要暫估入賬嗎?如果月末暫估入賬的話,月中材料領用的話,材料科目就是負數(shù)了,月末暫估入庫的時候就是零,這樣可以嗎?

84785034| 提問時間:2023 08/10 17:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
若實際要領用,款已付,材料已用,發(fā)票下月到,需要暫估入賬
2023 08/10 17:13
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~