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暫估的材料成本月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784960| 提問時(shí)間:2019 05/21 11:26
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 不用的
2019 05/21 11:26
84784960
2019 05/21 15:31
那我暫估的材料怎么轉(zhuǎn)成本?下月收的材料發(fā)票后和暫估的數(shù)額不一樣,這樣的怎么做會(huì)計(jì)處理?
蔣飛老師
2019 05/21 15:36
有差異沒事的,下個(gè)月先沖暫估,然后再根據(jù)發(fā)票做賬
蔣飛老師
2019 05/21 15:37
1.暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
蔣飛老師
2019 05/21 15:37
2.次月沖回 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 (金額用負(fù)數(shù))
蔣飛老師
2019 05/21 15:38
3.根據(jù)發(fā)票做賬 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
84784960
2019 05/21 16:12
我暫估的的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本去了怎么弄?到匯算清繳的時(shí)候發(fā)票仍然不齊全,這樣該怎么做會(huì)計(jì)處理?
蔣飛老師
2019 05/21 16:33
不用管的,允許有差異的
蔣飛老師
2019 05/21 16:33
按上面的步驟做分錄就可以了
84784960
2019 05/21 16:34
那我得補(bǔ)交企業(yè)所得稅是吧?
蔣飛老師
2019 05/21 16:35
金額不大,可以不用考慮的。
84784960
2019 05/22 09:38
老師,建筑施工企業(yè)在不知道能收到多少材料成本發(fā)票的情況下,暫估材料成本暫估多少金額依據(jù)啥?
蔣飛老師
2019 05/22 10:11
按入庫材料數(shù)量,和近期材料單價(jià)確定暫估金額
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