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實(shí)務(wù)
問題已解決
求助~老師~請問,這筆分錄管理費(fèi)用和制造費(fèi)用的金額寫反了~要怎么更正呀?
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速問速答您好,做一個差額,借 管理費(fèi)用 貸 制造費(fèi)用,差額就是2500
2023 08/10 15:14
84784982
2023 08/10 15:19
就不需要紅字沖回了唄?這么寫對么?
小鎖老師
2023 08/10 15:21
嗯對,這樣就可以的了
84784982
2023 08/10 15:24
老師,我上個月結(jié)轉(zhuǎn)一筆制造費(fèi)用水電費(fèi),但是在這個月才付款,那我這個月做賬時,要錄到哪個科目中呀?直接計(jì)入生產(chǎn)成本么?
小鎖老師
2023 08/10 15:25
對的,生產(chǎn)成本就可以的
84784982
2023 08/10 15:26
好的,直接計(jì)入本月生產(chǎn)成本不會有影響吧?這筆款項(xiàng)不參與本月的制造費(fèi)用分配是吧?
小鎖老師
2023 08/10 15:35
嗯對,那樣的話是不會有影響的
84784982
2023 08/10 15:36
好的,謝謝老師~
小鎖老師
2023 08/10 15:50
不客氣的,理解了就好
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