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老師 緊急求助下 23年計提附加稅的分錄我都寫反了 現(xiàn)在有沒有什么辦法補救?

84784972| 提問時間:03/19 10:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好先把錯的紅沖 借應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)。 再寫上正確的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
03/19 10:15
84784972
03/19 10:20
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 這個以前年度損益調(diào)整科目用嗎?
玲老師
03/19 10:22
小準(zhǔn)則用未分配利潤科目。
84784972
03/19 10:31
借:應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),貸:利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)。 借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費。 老師 這樣對嗎?
玲老師
03/19 10:33
的這個分錄是正確的對的。
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