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老板讓財務(wù)人員給采購定制流程,這個流程都應(yīng)該寫什么呀

84785011| 提問時間:2023 08/08 11:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一、目的: 規(guī)范公司采購流程,提高采購工作效率,從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障,并最大化降低企業(yè)成本,為企業(yè)帶來更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購管理 三、內(nèi)容 (一)總則:為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 (二)基本流程:采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質(zhì)檢—入庫—計劃對賬—財務(wù)結(jié)算 (三)采購流程圖如下: 四、制度細(xì)則 (一)采購需求的提請 1、定義:采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品,并按照規(guī)定的格式填寫,按照即定流程申請獲得這些物品的過程。 2、采購需求流程如圖: 3、請購單的要素 完整的請購單應(yīng)包括以下要素: 請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數(shù)量; 請購的物品規(guī)格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購物品的需求時間; 請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購的部門負(fù)責(zé)人; 請購單的審核人; 財務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。 4、請購單及其提請規(guī)定 請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門。 請購部門在提交請購單時應(yīng)要求采購部簽字接收,請購部門備份。 涉及的采購物品種類、數(shù)量過多時可以以附件清單的形式進(jìn)行提交,同時清單的電子文檔也需一并提交。 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話、郵件或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,申請部門必須作出書面說明。 請購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單,請購部門有更改和補(bǔ)充的,應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。 5、公司物資申請采購的提請部門 公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請。 公司設(shè)備維修、維護(hù)所需的備品備件、維修工具等物品由生產(chǎn)部門提請。 公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項目由行政部門提請。 公司各部門專用的物資由各部門自行提請。 6、請購單的接收 采購部在接收請購單時應(yīng)檢查表單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購、名稱規(guī)格等不完整清晰不采購、圖紙及技術(shù)資料不全不采購、庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。 聯(lián)系倉庫管理人員核查采購物資是否有庫存,核對采購臺帳看在途采購的物資是否滿足采購申請。 對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應(yīng)及時通知申請采購的部門。 7、請購單的分工處理 核對過的請購單,采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。 對于緊急采購項目應(yīng)優(yōu)先處理。 無法按照申請部門需求日期完成采購的,應(yīng)通知申請部門。 重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 8、采購周期的規(guī)定 根據(jù)采購物品的金額、特性、地域規(guī)定相應(yīng)的采購周期。 請購部門應(yīng)按照公司規(guī)定的時間提前走請購單的審批流程,以便采購部門能按時完成采購。 采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因。 遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。 (二)詢價及其規(guī)定 詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解其技術(shù)要求,遇到問題要應(yīng)及時與請購部門溝通。 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購。 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理。 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商直接詢價,原則上盡量不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價。 對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有品質(zhì)相同,成本較低的替代品可以推薦采購替代品。采購提出的可替代品,一經(jīng)被選用,做績效考核加分。 對于請購部門需求的物品,采購人員在采購過程中應(yīng)該發(fā)現(xiàn),采購物品有新產(chǎn)品可替代,而未與請購部門進(jìn)行溝通的,采購也應(yīng)負(fù)責(zé)。采購對使用部門提出修改性建議,一經(jīng)被選用,做績效考核加分,使用部門相應(yīng)的減分。 遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額較大的采購情況,詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況,提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書。 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價。 除固定資產(chǎn)外,根據(jù)單次采購金額的不同,選擇供應(yīng)商詢價、供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購的供應(yīng)商數(shù)量也要不同。金額大的,公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督。 比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力,具有提供或完成公司所需物資和項目的能力。 比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價。 在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 (三)比價、議價 對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。 對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出。 收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。 重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。 參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。 (四)比價、議價結(jié)果匯總 比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總。 比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照規(guī)定的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核。 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。 (五)合同的簽訂及其規(guī)定 (1)合同正文應(yīng)包含的要素 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點。 采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)文件是合同不可分割的部分。 包裝要求,備品備件包裝運(yùn)輸要求。 合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價,特殊情況應(yīng)注明。 付款方式。 交貨期。 質(zhì)量保證期。 質(zhì)量要求及規(guī)范。 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。 雙方的公司信息。 其他約定。 (2)合同簽訂及其規(guī)定 如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任。 擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低。 如物品訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時,務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點。 質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期。 詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求。 針對不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款、調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。 與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款。 違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體。 比價匯總相關(guān)表單續(xù)簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作。 合同簽訂前應(yīng)按照規(guī)定的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查。 合同續(xù)簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效。 簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。 (六)付款及合同執(zhí)行 (1)付款流程: (2)付款規(guī)定 所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司財務(wù)報銷流程及資金支出審批流程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。 按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)按財務(wù)部要求填寫相關(guān)資金支出、付款的審批表單,巡簽完畢后提交財務(wù)部付款。 財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。 (3)合同執(zhí)行 已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。 已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約。 合同在履行期間應(yīng)按照雙方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。 (七)驗收入庫與退貨 (1)驗收流程: (2)報驗 供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收。 對于不同類型的物品驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時進(jìn)行質(zhì)檢,并出具質(zhì)檢結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。 (3)入庫 公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收。 采購的物品在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)。 質(zhì)檢部門未及時驗收的,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受,并妥善保管。 質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單。 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司規(guī)定不入庫。 (4)退、換貨 質(zhì)檢部門驗收不合格的物品,由采購負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào),辦理退、換貨。并將不合格物品名稱、規(guī)格、原因等進(jìn)行細(xì)分類標(biāo)注并建立不合格采購品名錄,作為供應(yīng)商管理評估的依據(jù)。 因退、換貨延長物品到貨期限的,要及時告知請購部門。如急需,根據(jù)具體情況做其它應(yīng)對準(zhǔn)備。
2023 08/08 11:42
郭老師
2023 08/08 11:45
你好,你們一般是根據(jù)什么來采購,一般都是根據(jù)銷售訂單,你們是生產(chǎn)企業(yè)嗎?如果是的話,下發(fā)訂單之后采購,根據(jù)下發(fā)的訂單需要的材料,需要提供進(jìn)價單數(shù)量,然后財財務(wù)在審核。
郭老師
2023 08/08 11:51
你好,不需要入庫單,這個時候哪有入庫啊,一般不都是報價單嗎?提供了報價。
郭老師
2023 08/08 11:58
就是簽合同之前你得定下價格來才能簽合同,不是嗎?你們單位是不是這個流程 一般你能說一下你單位的流程嗎?實際是怎么操作的 合同財務(wù)也有,采購方也有,雙方都需要保存好了。財務(wù)不需要提供什么,這里直接到質(zhì)量部卡著,質(zhì)量就不過關(guān),采購需要填寫一個退貨說明。你那時候還沒有入庫 什么都沒有在你這里 你還不知道這個產(chǎn)品不合格 是采購寫退貨說明退回去,然后再重新采購,對方重新發(fā)貨。
郭老師
2023 08/08 12:03
同學(xué),我上面第一個回復(fù)給你了
郭老師
2023 08/08 12:03
那你看一下可以嗎?上面還不夠一張紙嗎?
郭老師
2023 08/08 12:11
你好,采購詢價需要提供詢價單數(shù)量, 財務(wù)審核, 審核通過了之后下訂單發(fā)票 貨物到了之后,需要提供入庫單,對方的發(fā)貨單、發(fā)票
84785011
2023 08/08 11:44
那采購應(yīng)該怎樣配合財務(wù)進(jìn)行工作 需要給財務(wù)提供什么東西
84785011
2023 08/08 11:50
生產(chǎn)企業(yè):采購需要給財務(wù)提供 合同 入庫單 發(fā)票,還有別的么 合同是簽訂好了就給財務(wù) 還是來貨了沒有問題入庫了再給財務(wù) 合同是財務(wù)保管么 如果有對方的出庫單 采購簽字可以么 還必須有入庫單么 如果涉及到產(chǎn)品不合格或者多發(fā)貨了 需要返貨 采購需要才財務(wù)提供什么單據(jù) 財務(wù)記賬
84785011
2023 08/08 11:54
還有問題沒回答啊 合同是簽訂好了就給財務(wù) 還是來貨了沒有問題入庫了再給財務(wù) 合同是財務(wù)保管么 如果涉及到產(chǎn)品不合格或者多發(fā)貨了 需要返貨 采購需要才財務(wù)提供什么單據(jù) 財務(wù)記賬
84785011
2023 08/08 12:00
老板讓我給采購部門 定制個如何配合財務(wù)工作的流程 提供啥 讓我寫至少一頁紙 我咋寫啊 大框就行 謝謝 非常感謝
84785011
2023 08/08 12:10
采購跟財務(wù)的 內(nèi)容太少了 不是給采購定制度 是采購需要配合財務(wù)做什么
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