問(wèn)題已解決

增值稅加計(jì)抵減的賬務(wù)處理?比如,我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅1000元,進(jìn)項(xiàng)有100元,加計(jì)抵減額有200元,實(shí)際繳稅700元,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么列?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/07 17:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
建應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅900 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除200 貸營(yíng)業(yè)外收入200 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅900 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅900, 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除200, 銀行存款700。
2023 08/07 17:20
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