問題已解決

2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估,沒有調(diào)增,我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù),這樣會影響23年的成本啊

84785019| 提問時間:2023 08/07 12:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你回來了多少發(fā)票; 就紅沖多少暫估金額;? 沒有收到發(fā)票的部分; 確實發(fā)生了成本費用 ;這部分 因為沒有發(fā)票匯算調(diào)增? ?
2023 08/07 12:34
84785019
2023 08/07 12:35
具體紅沖分錄怎么寫
84785019
2023 08/07 12:35
是借貸一樣只是金額變成紅色嗎
meizi老師
2023 08/07 12:36
你好; 你 沒有跨年 還是跨年了 ? 意思要23.8月去紅沖 當時暫估的金額嗎 ? 還是 直接在22.12月去紅沖; 我才好判斷科目? ?
84785019
2023 08/07 12:37
老師 兩種情況的紅沖你都給我說下分錄 金額你就隨便寫一個
84785019
2023 08/07 12:37
老師 兩種情況的紅沖你都給我說下分錄 金額你就隨便寫一個
meizi老師
2023 08/07 12:40
12月 直接紅沖; 借主營業(yè)務成本? -100 貸? 應付賬款-暫估-100? ?;? 如果是跨年 ; 借應付賬款-暫估 100 貸以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務成本 100 ;? 借??以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務成本 100 貸利潤分配-未分配利潤 100? ?
84785019
2023 08/07 12:42
老師第二個分錄的意思相當于不影響23年的本年利潤這個意思嗎 能不能麻煩你給我解釋一個第二分錄的意思
meizi老師
2023 08/07 12:42
你好; 是的;影響期初的;? ?
84785019
2023 08/07 12:46
老師 第二個分錄金額為正嗎
meizi老師
2023 08/07 12:47
你好;? 是的;正數(shù)金額哈;正數(shù)的?
84785019
2023 08/07 14:24
老師 我現(xiàn)在回來10多萬的成本發(fā)票。 我應該怎么做適合 是在22年直接紅沖暫估還是23年直接用未分配利潤做 去年暫估成本500萬 我們沒有取的發(fā)票 但是還沒有被稅務局察覺到 當時我們是納稅調(diào)減的 現(xiàn)在回來的這筆10多萬發(fā)票 我應該怎么做 就怕突然被稅務局查到 老師麻煩你指點
meizi老師
2023 08/07 14:28
你好;? 你這個10萬是你之前暫估的這部分成本的發(fā)票嗎 ? 是的話;? 你之前暫估了;直接紅沖暫估 ;在按發(fā)票做一遍;? 申請調(diào)減??
84785019
2023 08/07 14:33
可是我之前暫估100 現(xiàn)在只回來10老師
meizi老師
2023 08/07 14:36
你好; 紅沖10 ; 按發(fā)票做10? ; 就這樣處理; 剩下的90 ;如果是真實發(fā)生的; 先不管這個??
84785019
2023 08/08 10:27
老師我現(xiàn)在這邊是這樣的情況,建筑業(yè),昨天問你的暫估問題的。暫估當年的直接借:主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估,我在7月份回來發(fā)票了,我做負數(shù)暫估,但是這兩個月我這邊沒有開發(fā)票,也就是沒有對應的收入,回來的發(fā)票我只能掛在工程施工科目,沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我第三季度成本肯定是少的,那我企業(yè)所得不就是多交了嗎?是這意思把
meizi老師
2023 08/08 10:30
你好;? 你紅沖了 ;這個發(fā)票在做一遍的話; 你之前調(diào)增了 就會多繳納所得稅的
84785019
2023 08/08 10:34
相當于之前暫估100 我現(xiàn)在沖掉 按照實際收到的10來做 我之前全部稅前扣除的 現(xiàn)在是不是要全部調(diào)回來 相當于要調(diào)整90 老師這個90 要多交企業(yè)所得稅 這叫調(diào)增還是調(diào)減
meizi老師
2023 08/08 10:36
你好; 是的;? 你90沒有合理發(fā)票 ;只是調(diào)減10哈?
84785019
2023 08/08 10:38
我現(xiàn)在糾結(jié)就是要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然都掛在工程施工科目了,這兩個月沒有收入 沒有收入我結(jié)轉(zhuǎn)回來的10萬發(fā)票成本這樣肯定不行 老師那我應該掛什么科目適合
meizi老師
2023 08/08 10:38
你好1;? 你 正常發(fā)生的成本就結(jié)轉(zhuǎn)哈; 這個不影響的?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~