問題已解決

老師請問一下,我之前暫估成本,會計分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,暫估成本, 貸:應(yīng)付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉(zhuǎn)換成收入,老師這個分錄怎么做。

84785035| 提問時間:2021 07/14 21:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,您說不暫估指的沖掉吧?借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)
2021 07/14 22:38
84785035
2021 07/15 00:11
謝謝老師
maize老師
2021 07/15 05:31
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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