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老師,一般納稅人收到福利費發(fā)票,怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?

84784981| 提問時間:2023 08/04 08:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,借管理費用等福利費在進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 08/04 08:59
84784981
2023 08/04 09:00
應(yīng)交稅費科目是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)一下?
玲老師
2023 08/04 09:01
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
84784981
2023 08/04 09:01
能不能寫一下完整的會計分錄?
玲老師
2023 08/04 09:09
借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
玲老師
2023 08/04 09:09
這兩個分?jǐn)?shù)加一起就是完整的了。
84784981
2023 08/04 09:12
一開始做的時候是借:管理費用-福利費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款是吧?然后再加老師的兩筆就是完整的是吧?
玲老師
2023 08/04 09:16
貸方是應(yīng)付職工薪酬,然后后面加上我的分錄。
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