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2020年開的專票,2021年暫估發(fā)票入賬做主營業(yè)務成本,進項也抵扣了,2023年7月才收到發(fā)票該怎么沖賬?

84785045| 提問時間:2023 07/31 16:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 先做之前暫估的紅沖分錄,然后根據(jù)發(fā)票再做相應的分錄
2023 07/31 16:53
84785045
2023 07/31 16:56
進項認證抵扣了呀,今年收的發(fā)票進項紅沖完以后還能抵么
鄒老師
2023 07/31 16:57
你好,賬務的紅沖,不影響今年收到發(fā)票進項稅額的抵扣啊
84785045
2023 07/31 16:58
不用以前年度調(diào)整科目么
鄒老師
2023 07/31 16:59
你好,跨年的調(diào)整,涉及到損益科目的 ,就需要通過? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算的?
84785045
2023 07/31 17:03
那我這個暫估的時候借主營業(yè)務成本,進項稅額貸的是應付賬款-發(fā)票暫估
鄒老師
2023 07/31 17:03
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
84785045
2023 07/31 17:11
是啊這個暫估分錄要怎么調(diào)
鄒老師
2023 07/31 17:11
請仔細看我回復的內(nèi)容
84785045
2023 07/31 17:12
好的知道了
鄒老師
2023 07/31 17:13
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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