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    問題已解決

    去年做了成本暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估。今年發(fā)票回來了,是專票,怎么入賬呢?

    84784957| 提問時(shí)間:2023 06/16 14:51
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    樸老師
    金牌答疑老師
    職稱:會(huì)計(jì)師
    原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
    2023 06/16 14:53
    84784957
    2023 06/16 15:02
    藍(lán)字怎么做?
    84784957
    2023 06/16 15:03
    回來的發(fā)票比暫估的少
    樸老師
    2023 06/16 15:10
    借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
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