問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存商品,我方上個(gè)月已抵扣,現(xiàn)在需退回商品,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票給我們,我方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/26 21:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好, 借:原材料/庫(kù)存商品(紅字)    貸: 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))   應(yīng)付賬款(紅字)
2023 07/26 22:07
84785027
2023 07/26 22:09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后需要再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
廖君老師
2023 07/26 22:17
您好,需要的,銷項(xiàng)? ?進(jìn)項(xiàng)? ?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 都要?轉(zhuǎn)到未交增值稅
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