問題已解決

以前年度的進項稅額已抵扣,稅務(wù)報表上按照已抵扣的報稅,但是未入賬,現(xiàn)在的稅務(wù)報表要如何報?

84785022| 提問時間:2023 07/24 08:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項、 貸預(yù)付賬款等 匯算清繳納稅調(diào)減
2023 07/24 08:13
84785022
2023 07/24 08:14
老師,現(xiàn)在以前年度已抵扣的進項發(fā)票要作廢,這個稅務(wù)報表上要怎么申報?
郭老師
2023 07/24 08:15
你好,什么原因需要作廢?
84785022
2023 07/24 08:16
可能是項目名稱錯了,我也是剛接手,還不太清楚
84785022
2023 07/24 08:18
要是作廢的發(fā)票按照之前的金額重新開的話,稅務(wù)報表再要不要抵扣?
郭老師
2023 07/24 08:20
你好,你只需要進項轉(zhuǎn)出就可以 你需要開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,然后再重新開。
84785022
2023 07/24 08:23
老師,報表上的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額就是去年已經(jīng)抵扣的,且對方開紅字發(fā)票的金額對嗎?然后現(xiàn)在重新開的就按照正常的抵扣是嗎?
郭老師
2023 07/24 08:26
是是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~