問題已解決
老師好 請問增值稅是不是這樣計算:(銷項-進(jìn)項)*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項-80萬進(jìn)項*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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速問速答你好,你進(jìn)項銷項稅率都是13%的,才可以這么做的。100和80是不含稅的金額
2023 07/22 14:09
84785015
2023 07/22 14:10
要先把銷項跟進(jìn)項的稅點除掉 用不含稅的金額去*013是嗎?
郭老師
2023 07/22 14:14
你好對的
是這么做的
84785015
2023 07/22 14:34
那為什么外賬公司幫我們算出來的是 10萬銷項只需要交1500左右的稅呢?
84785015
2023 07/22 14:35
稅負(fù)率是1.5% 這是怎么計算的呢?
郭老師
2023 07/22 14:35
你好,繳納的增值稅除以不含稅的銷售額等于增值稅稅負(fù),你還有其他的項目抵扣,比如費用類的。
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