問題已解決

老師,交接的會計在2022年度12月做了一筆分錄借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費,(這分錄里面有開負(fù)數(shù)的發(fā)票,她直接合并在一起了,沒有提現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票的內(nèi)容)有的是應(yīng)收A 的,直接給寫成應(yīng)收B的了

84785015| 提問時間:2023 07/21 14:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款-A 貸:應(yīng)收賬款-B
2023 07/21 15:02
84785015
2023 07/21 15:04
去年她沖紅的就沒有做賬,直接把稅款沖了,怎么辦
小菲老師
2023 07/21 15:04
同學(xué),你好 沒做帳??那你直接做正確的
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