問題已解決

我公司購進游戲設備,先付款了,,我借預付賬款-**,貸銀行存款, 資產(chǎn)到了,我借固定資產(chǎn) 貸應付賬款-暫估入賬, 收到發(fā)票時,借應付賬款-暫估,貸預付賬款-**這樣對嗎

84784992| 提問時間:2023 07/15 14:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣處理的哈
2023 07/15 14:47
84784992
2023 07/15 14:50
那老師,我付款258060元的,發(fā)票只有253000元,對方少開5060元發(fā)票,我現(xiàn)在還掛在暫估這里,該怎么解決
家權老師
2023 07/15 14:53
對方不再開票了,紅沖暫估就是
84784992
2023 07/15 15:56
怎么樣做分錄
家權老師
2023 07/15 15:58
借:應付賬款-暫估 貸:固定資產(chǎn)
84784992
2023 07/15 16:30
但是我計提固定資產(chǎn)是按258060元計提的錢
家權老師
2023 07/15 16:32
你只沖銷不付款的金額
84784992
2023 07/15 16:51
暫估是可以沖銷了,但是我就多計提了固定資產(chǎn)折舊
家權老師
2023 07/15 16:52
把多計提的折舊也沖銷就是
84784992
2023 07/15 16:54
好的,謝謝。是做原分錄相反分錄嗎
家權老師
2023 07/15 16:59
是的,就是那樣子的哈
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