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老師,2022的專票之前做賬直接入費(fèi)用,沒有抵扣,現(xiàn)在準(zhǔn)備抵扣認(rèn)證,之前入帳憑證怎么更正啊

84784954| 提問時間:2023 07/15 12:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2023 07/15 12:07
84784954
2023 07/15 12:15
以前年度損益在哪個科目下啊
小菲老師
2023 07/15 12:25
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整不出現(xiàn)在利潤表里面,它是資產(chǎn)負(fù)債表里的所有者權(quán)益項(xiàng)下的科目。
84784954
2023 07/15 12:39
那直接貸利潤分配未分配利潤
小菲老師
2023 07/15 12:41
同學(xué),你好 如果你用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是可以的
84784954
2023 07/15 12:42
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:利潤分配-未分配利潤,是這樣做分錄嗎
小菲老師
2023 07/15 12:42
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784954
2023 07/15 12:46
我看了下是企業(yè)會計(jì)制度(2001)
小菲老師
2023 07/15 12:48
同學(xué),你好 那需要用到以前年度損益調(diào)整
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