問題已解決

老師您好。我想問下之前的會(huì)計(jì)在做賬時(shí)專票沒有做進(jìn)項(xiàng)稅那筆,全部入了管理費(fèi)用。然后我在這個(gè)月把那個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了。像這樣的情況我蓋怎么處理呢?要紅沖他那筆憑證重新更正嗎?

84784952| 提問時(shí)間:2021 06/23 15:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 06/23 15:25
84784952
2021 06/23 15:31
老師能說詳細(xì)點(diǎn)嗎?比如錯(cuò)誤的那筆是: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 500 貸:銀行存款 500 然后我紅沖 紅沖后更正為:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 495 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 5 貸:銀行存款 500 是這樣子做嗎?
郭老師
2021 06/23 15:34
借進(jìn)項(xiàng),借管理費(fèi)用-5
84784952
2021 06/23 15:42
謝謝老師
郭老師
2021 06/23 15:42
不用客氣,工作愉快。
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