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問題已解決
老師??增值稅月末集體和繳納會計分錄怎么做 還有銷項和進(jìn)項是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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速問速答你好,咱們是一般納稅人嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)的話,可以
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,他倆的差額計入
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 07/14 16:57
李霞老師
2023 07/14 16:58
計提的時候
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
到下個月的時候繳納的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)。未交增值稅,貸,銀行存款。
84784955
2023 07/14 17:39
老師?一般納稅人
是不是每個月要計提當(dāng)月增值稅,并結(jié)轉(zhuǎn)
李霞老師
2023 07/14 17:40
你好,需要繳納增值稅就計提,不需要繳納增值稅就不用計。這個要靈活運(yùn)用哈。
84784955
2023 07/14 18:45
老師?上個月要交稅沒計提可以這個月補(bǔ)提嗎
李霞老師
2023 07/14 18:46
您好同學(xué),,可以的,補(bǔ)計提上吧。
84784955
2023 07/14 18:51
收到福利費(fèi)的專票怎么做賬呢
直接全部計入費(fèi)用還是先進(jìn)項再轉(zhuǎn)出
李霞老師
2023 07/14 19:03
借管理費(fèi)用,福利費(fèi),
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸銀行存款
,然后呢,
,借管理費(fèi)用,福利費(fèi),,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
84784955
2023 07/15 09:59
老師?我先計入管理費(fèi)用,后面又計入一次?
李霞老師
2023 07/15 10:13
你好,第一個分錄發(fā)現(xiàn)沒,咱是沒有計入管理費(fèi)用的,那個稅金沒有計入管理費(fèi)用,那是一個標(biāo)準(zhǔn)的分錄,然后我們這個進(jìn)項稅額不是不能抵扣嗎?第二個分錄的意思就是不能抵扣,要把它再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面。
84784955
2023 07/15 11:36
老師?就是把不能抵扣的稅額單獨(dú)拎出來是吧
老師,5月我們有增值稅,我沒計提,我6月計提的,那我6月是不是要把5月的進(jìn)銷項結(jié)轉(zhuǎn),然后6月我又有增值稅,那是不是6月要計提,6月需不需要把6月的進(jìn)銷項結(jié)轉(zhuǎn)掉
李霞老師
2023 07/15 11:44
我給你個建議,最好都結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣你不容易亂,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,時間一長就亂套了。
84784955
2023 07/15 11:50
老師?我這個月兩個一起全部結(jié)轉(zhuǎn)掉是吧
李霞老師
2023 07/15 11:51
你好,可以的,沒問題的。
84784955
2023 07/15 11:54
老師?好的,我如果這個結(jié)轉(zhuǎn)出來的和我付的增值稅不一致怎么弄
李霞老師
2023 07/15 11:55
這個數(shù)據(jù)都是固定好的。不然就是之前應(yīng)交稅費(fèi)余額是錯誤的哈,
84784955
2023 07/15 11:57
還有一個銀行結(jié)匯,美元結(jié)匯成人民幣,人民幣用回單上的匯率,美元用中間價嗎,我們做賬都是用的月初中間價
李霞老師
2023 07/15 11:59
你好,可以的,可以用月初中間價的。
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