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實(shí)務(wù)
問題已解決
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
如果有應(yīng)交未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 02/04 14:49
84784949
2023 02/04 14:56
沒有增值稅不計(jì)提附加稅吧
王超老師
2023 02/04 14:57
是的,可以不計(jì)提附加稅的
84784949
2023 02/04 14:57
老師如果每月都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)都做第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎
王超老師
2023 02/04 14:57
是的,做第一個(gè)分錄的
84784949
2023 02/04 15:00
那年末的時(shí)候把多交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呀
王超老師
2023 02/04 15:00
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
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