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老師您好,6月開的專票,7月還沒有報(bào)稅,可以作廢,不報(bào)那張票嗎

84785012| 提問時(shí)間:2023 07/13 09:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,不能作廢了,因?yàn)?月份已經(jīng)過去了,你需要正常報(bào)稅的。
2023 07/13 09:54
84785012
2023 07/13 10:24
報(bào)了稅,我要紅沖,重新開,進(jìn)項(xiàng)要一并轉(zhuǎn)出嗎
玲老師
2023 07/13 10:27
你好,采購方如果已經(jīng)抵扣了,采購方填寫紅字信息表,然后收到發(fā)票的時(shí)候做原來一樣的分錄金額負(fù)數(shù),然后增值稅的表2填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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