問題已解決

老師,那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅有個(gè)借方余額,但是這跟申報(bào)表上的不一樣,這怎么調(diào)?

84785018| 提問時(shí)間:2023 07/12 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
一般納稅人的嗎?如果是的話,你看一下你銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出每個(gè)月賬上和申報(bào)的一樣嗎?
2023 07/12 11:15
84785018
2023 07/12 11:17
一樣,就是以前不知道哪錯(cuò)了,現(xiàn)在一直對不起,
郭老師
2023 07/12 11:18
你好,差額你可以放到營業(yè)外收支,查不到的,要么你就先掛著,以后查一下具體的什么原因。
84785018
2023 07/12 11:20
現(xiàn)在一直對不上
郭老師
2023 07/12 11:22
你好,差額放到營業(yè)外收支。
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