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應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方余額表示什么。

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/28 14:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ?這個(gè)是借方余額? 是可能 你們多繳納了增值稅產(chǎn)生了借方余額? 也可能是你們留抵進(jìn)項(xiàng)稅? ? ?在借方 放著以后留抵??
2022 04/28 15:02
84784973
2022 04/28 15:05
老師 我可能做一直做錯(cuò)了這分錄, 所以累計(jì)下來(lái)的數(shù)字,我實(shí)際每個(gè)月都按照稅負(fù)繳納稅款的,然后我每個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),我就根據(jù)這個(gè)月實(shí)際繳的金額做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3萬(wàn)。次月繳納我都沖減了應(yīng)交增值-未交增值稅科目。可以這樣持續(xù)一年發(fā)現(xiàn)這轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 一直是這樣滾動(dòng)這、
84784973
2022 04/28 15:07
就是一直在滾動(dòng)這 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。余額。第一條我發(fā)錯(cuò)了。是轉(zhuǎn)出未交增值稅余額。不是未交增值稅。剛剛說(shuō)錯(cuò)了
meizi老師
2022 04/28 15:09
?你好 ;? ? 做錯(cuò)了。 你去找下你的? ?申報(bào)表增值稅 出來(lái)對(duì); 看? ? ?是不是一致的金額? ?
84784973
2022 04/28 15:12
就因?yàn)椴皇堑?我在找原因。那該怎么調(diào)整呢。
meizi老師
2022 04/28 15:16
?你好; 那你就得一個(gè)月 一個(gè)月賬上與申報(bào)表對(duì)了 。? 核對(duì)清楚找到原因才能判斷怎么調(diào)整哦 ; 你還得寫(xiě)調(diào)整報(bào)告表的? ?
84784973
2022 04/28 15:20
我已經(jīng)知道 我報(bào)表中增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都是吻合的 因?yàn)橹安欢?,?wèn)過(guò)老師說(shuō)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交(就是當(dāng)月算出要繳納稅費(fèi)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、次月繳納。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。那么一年滾動(dòng)累計(jì)就出現(xiàn)了交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交(余額) 現(xiàn)在想沖了怎么平呢。純屬一開(kāi)始就為了結(jié)轉(zhuǎn)這分錄才做這筆的
meizi老師
2022 04/28 15:23
?你好;? ? ?去 把之前分錄紅沖了。? 這些不涉及損益科目 ; 你直接紅沖了。 然后分別去結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? ? ?
84784973
2022 04/28 15:27
老師可以每月不結(jié)轉(zhuǎn)直接沖掉 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款嗎
84784973
2022 04/28 15:32
這錯(cuò)在什么地方呢 ,這數(shù)字就是下月15號(hào)前實(shí)際繳納的數(shù)字,不改這樣做嗎
meizi老師
2022 04/28 15:51
你好;? ?你要結(jié)轉(zhuǎn)哈; 不然你 明細(xì)科目 都不平的; 你 把所有明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借貸方去? 處理??
84784973
2022 04/28 16:06
現(xiàn)在可以按照年來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?全年的?到12月做一筆,還是反過(guò)賬 每個(gè)月做,是不是靳向大于銷(xiāo)項(xiàng)不做
meizi老師
2022 04/28 16:11
?你好; 按月結(jié)轉(zhuǎn)哈 ; 建議你按月做;? ? ?
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