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老師,我上個(gè)月開的專票,現(xiàn)在紅沖了,因?yàn)檫€沒報(bào)稅,那么銷售額會(huì)減少嗎

84784966| 提問時(shí)間:2023 07/06 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不會(huì)的,上一個(gè)月需要正常交稅,在這個(gè)月紅沖的,下一個(gè)月才能填寫付。
2023 07/06 10:26
84784966
2023 07/06 10:42
這個(gè)票有點(diǎn)復(fù)雜,去年12月開了專票,已入賬報(bào)稅,購(gòu)買方說要紅沖,重開,然后我這邊是銷售方,今年6月又開了正確的專票,7月又紅沖了去年12月開的票,這種情況,我現(xiàn)在報(bào)6月的稅,銷售額多了重開的那張票的金額,只有正常申報(bào)繳稅,等申報(bào)7月的時(shí)候,那張紅沖的專票又能抵7月的銷售額嗎?
郭老師
2023 07/06 10:45
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784966
2023 07/06 11:00
那這分錄要怎么寫?多了一張藍(lán)字發(fā)票,紅沖去年12月的專票又是7月開具的紅字發(fā)票
郭老師
2023 07/06 11:04
你好,7月紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 6月份重新開的,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
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