問題已解決

老師 給對方公司付款是采購零食 已經(jīng)付完款了 沒有發(fā)票 我可以做借:應收帳款 貸:銀行存款 嗎 還是借預付賬款啊

84785023| 提問時間:2023 07/04 21:16
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,記入預付賬款的
2023 07/04 21:17
84785023
2023 07/04 22:09
老師 小規(guī)模納稅人收入應該怎么做賬呢
冉老師
2023 07/04 22:29
借預付賬款 貸銀行存款
84785023
2023 07/04 22:38
老師 不是這個問題 就是小規(guī)模納稅人的收入是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 我還需要做什么分錄嗎
冉老師
2023 07/04 22:40
確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
84785023
2023 07/04 22:40
沒有成本 它是教育培訓費
冉老師
2023 07/04 22:41
那就只需要確認收入就可以的
84785023
2023 07/04 22:42
小規(guī)模納稅人季度沒超過30萬 那應該稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
冉老師
2023 07/04 22:43
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,學員,這個
84785023
2023 07/04 22:45
不用 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 或 投資收益嗎
84785023
2023 07/04 22:45
其他收益
冉老師
2023 07/04 22:48
如果賬面確認了,應交稅費應交增值稅
冉老師
2023 07/04 22:49
要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
84785023
2023 07/04 22:49
什么叫賬面確認了呢
冉老師
2023 07/04 23:00
就是做賬了應交稅費應交增值稅科目
84785023
2023 07/05 09:31
老師 把我摘要寫什么呢
冉老師
2023 07/05 09:39
結(jié)轉(zhuǎn)因免稅的應交稅費應交增值稅
84785023
2023 07/05 09:39
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅唄
冉老師
2023 07/05 09:40
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅唄 是的
84785023
2023 07/05 14:08
老師 我是小規(guī)模納稅人 納稅申報 營業(yè)外收入需要填主表里嗎
冉老師
2023 07/05 14:18
老師 我是小規(guī)模納稅人 納稅申報 營業(yè)外收入需要填主表里嗎 不需要的
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