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老師,6月5日,我運(yùn)輸公司要付給瑞東公司一筆貨款16萬元,當(dāng)時沒付。6月20日我公司付5萬現(xiàn)金給瑞東公司,余款以后再付?,F(xiàn)在7月份了,我怎么做賬?處理這項(xiàng)業(yè)務(wù)

84784985| 提問時間:2023 07/03 09:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金。
2023 07/03 09:47
84784985
2023 07/03 09:52
借應(yīng)付賬款50000 貸庫存現(xiàn)金50000 那前面的16萬怎么掛往來?
郭老師
2023 07/03 09:54
你好,繼續(xù)掛賬就是了,現(xiàn)在應(yīng)付余額是11萬,以后你們支付給人家11萬。
84784985
2023 07/03 09:58
6月5日那筆業(yè)務(wù)怎么掛賬?
郭老師
2023 07/03 09:59
借成本費(fèi)用等,貸應(yīng)付賬款16
84784985
2023 07/03 10:05
老師,這個16萬其實(shí)是我運(yùn)輸公司代瑞東開的票,現(xiàn)在返還給他。
郭老師
2023 07/03 10:05
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
84784985
2023 07/03 10:05
所以不知道怎么掛往來?
郭老師
2023 07/03 10:06
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,不是你單位的成本費(fèi)用嗎?
84784985
2023 07/03 10:15
是我單位替瑞東代開一張發(fā)票,我單位收取稅點(diǎn)款,其余打還給他
郭老師
2023 07/03 10:17
你好,做成本就可以的,對應(yīng)的做收入,你支付出去的成本。
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