問(wèn)題已解決

老師因?yàn)樽謹(jǐn)?shù)太多,我把問(wèn)題放在附件截圖上了。請(qǐng)老師辛苦看一下指導(dǎo)一下謝謝

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/01 09:38
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小鑫老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),您好,很高興為您解答!
2023 07/01 10:13
小鑫老師
2023 07/01 10:22
出庫(kù)的時(shí)候還有可能是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品
84785013
2023 07/01 11:29
對(duì)對(duì)老師,您說(shuō)的對(duì)我忘了寫(xiě)上了,那采購(gòu)拿回來(lái)發(fā)票和入庫(kù)單,開(kāi)始審核付款的分錄對(duì)嗎老師? 還有一種情況,老師如果采購(gòu)拿著發(fā)票,入庫(kù)單和寫(xiě)好的支出單,但是有些可能還沒(méi)有發(fā)票,送完來(lái)了之后入庫(kù)系統(tǒng)了,然后采購(gòu)就寫(xiě)支出單讓先付款的,這樣的咋做分錄呢?還不能做掛賬,因?yàn)槿肓讼到y(tǒng),成本那邊月底結(jié)賬會(huì)做分錄 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款,那我這沒(méi)發(fā)票這種情況先付款了。不知道咋做分錄了?
小鑫老師
2023 07/01 12:41
沒(méi)發(fā)票沒(méi)關(guān)系可以暫估入賬,借庫(kù)存商品-暫估,貸,應(yīng)付賬款。等發(fā)票來(lái)了把之前的分錄紅沖掉。再做一筆正確的即可,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
84785013
2023 07/01 12:47
老師不行吧您說(shuō)的分錄是成本會(huì)計(jì)月底結(jié)賬的時(shí)候按入進(jìn)系統(tǒng)里面的分錄,我主要是想了解總賬這邊 拿到采購(gòu)遞交上來(lái)的支出單,沒(méi)有發(fā)票需要付款了。我這邊咋做合適?如果我按您說(shuō)的做分錄那就和月底成本的月結(jié)的時(shí)候做的分錄一樣重復(fù)了
小鑫老師
2023 07/01 14:41
沒(méi)有發(fā)票付款不會(huì)重復(fù)的,紅沖了怎么會(huì)重復(fù)。
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