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老師你麻煩你看一下圖片中的問題哈,字數(shù)太多提不了問

84784968| 提問時間:2023 03/29 09:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你先描述 第一次開了多少; 第二次開了多少; 第一次的發(fā)票都全部紅沖了 ; 你也認證了 也轉(zhuǎn)出進項稅了嗎?
2023 03/29 09:47
84784968
2023 03/29 10:10
項目**一家建筑公司。第一次開進的專票是574210,后來全退了,退的當月開進專票574210。現(xiàn)在3月要退第二次開進的部分117271?,F(xiàn)有大于要退部分的進項發(fā)票,現(xiàn)有的進項發(fā)票可以抵要退部分的稅嗎?還是說要扣稅款?
meizi老師
2023 03/29 10:14
你好; 意思第二次是部分紅沖 ; 那你 認證了第二次的專票是嗎 ;? 那也不應該扣你的稅費的;? ?對方直接紅沖發(fā)票就可以沖稅額的; 還收取你的稅費干嘛;??
84784968
2023 03/29 10:35
都認證了。。。。。
84784968
2023 03/29 10:36
這會我們**的建筑企業(yè)就要求我們給他付稅款
meizi老師
2023 03/29 10:41
你好; 不合理的;? ? 對方可以紅沖發(fā)票 抵減繳納的稅費; 跟你有什么關系 ;? 不用付款? ?
84784968
2023 03/29 10:53
這會我們**的建筑企業(yè)就要求我們給他付稅款,現(xiàn)有的進項發(fā)票不給抵要退的部分,只能用來抵以后的銷項
meizi老師
2023 03/29 10:57
你好;? 正常是可以的 ; 你有進項稅? 只要是所屬期內(nèi)或者之前的進項稅都可以抵扣的??
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