問(wèn)題已解決

這個(gè)應(yīng)收賬款是錢(qián)收到的,之前的會(huì)計(jì)是在應(yīng)收里轉(zhuǎn)一下,但是后面我不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)了

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/27 10:52
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023 06/27 10:54
向陽(yáng)老師
2023 06/27 11:11
應(yīng)收賬款是錢(qián)收到的,就做收款分錄就是了
84785033
2023 06/27 11:18
那需要入哪個(gè)科目?。?/div>
84785033
2023 06/27 11:18
現(xiàn)在是應(yīng)收賬款借方的余額,我需要做哪個(gè)科目貸應(yīng)收賬款呢?
向陽(yáng)老師
2023 06/27 11:21
你好,應(yīng)收賬款是錢(qián)收到的 借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)收賬款
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