問題已解決

老師請問一下我有個單位合作跟對方有往來的,我開票給他我確認收入了科目設置了應收賬款,然后有相戶合作我有個款項是我要轉(zhuǎn)錢給對方的,我在公戶轉(zhuǎn)錢我就借:應收賬款,貸:銀行存款 這樣做可以嗎,我就不另外設置預付咯哦,我應收就應收到底了做科目

84784971| 提問時間:2023 02/01 13:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這么做也可以,但是我建議還是做分開的科目來方便一些。來方便一些。
2023 02/01 13:24
84784971
2023 02/01 13:38
分開是設置預付嗎
84784971
2023 02/01 13:38
沒看到對方給成本票我
東老師
2023 02/01 13:39
對,你分開核算的話清楚一些。
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