問題已解決

老師,請(qǐng)問一下去年最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用已經(jīng)繳納,但是忘記計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

84785022| 提問時(shí)間:2023 06/26 16:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023 06/26 16:27
84785022
2023 06/26 16:32
老師,就只有這一筆分錄嗎。然后銀行支付的時(shí)候,還是直接走:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款嗎
宋生老師
2023 06/26 16:34
你好!是的,支付的時(shí)候直接這樣做
84785022
2023 06/26 16:37
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 06/26 16:43
你好!不用客氣的了
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