問題已解決
企業(yè)所得稅2022年最后一個季度的忘記計提了,2023年一月份賬要怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
2023 04/11 17:52
84785022
2023 04/11 17:54
繳稅的時候就借應(yīng)交稅費貸銀行存款是嗎
84785022
2023 04/11 17:55
還有就是繳稅的時候有以前年度虧損的彌補,所以不用交這么多的稅,這里怎么做分錄呢
玲老師
2023 04/11 17:59
你好? 不交稅不做交稅分錄了? ?就行
84785022
2023 04/11 18:17
我是抵扣后剩下的部分繳稅,比如我凈利潤100-抵扣了30-剩下60的利潤是需要繳稅的,這個怎么做分錄呢
玲老師
2023 04/11 18:21
是的這樣對??
你好 :
相關(guān)分錄如下:
1企業(yè)準(zhǔn)則處理 :
補提所得稅時:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅
(2)月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
(3)繳納時:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅
貸:銀行存款
2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 :
補提所得稅時:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅
(2)繳納時:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅
貸:銀行存款
84785022
2023 04/11 18:23
這個計提的金額是我彌補虧損的金額嗎
玲老師
2023 04/11 18:24
你好 按補虧損后金額計提 的?
84785022
2023 04/11 18:27
好的,謝謝
玲老師
2023 04/11 18:36
不客氣,祝您工作愉快。
閱讀 457