問題已解決

沒有實(shí)際業(yè)務(wù),對方往我們公司打錢,我們開了專票給對方,內(nèi)賬上怎么處理

84785004| 提問時(shí)間:2023 06/23 20:54
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請稍等下
2023 06/23 20:56
向陽老師
2023 06/23 20:59
您好,根據(jù)銀行流水和開的發(fā)票做賬 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金
84785004
2023 06/23 21:21
老師,內(nèi)賬上不是收入,就是比如借銀行存款1萬貸其他應(yīng)收款1萬
84785004
2023 06/23 21:22
然后這個(gè)是專票,我們又是一般納稅人,就會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84785004
2023 06/23 21:22
現(xiàn)在是銀行存款,其他應(yīng)收款是平了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額怎么去處理
向陽老師
2023 06/23 21:31
您好,申報(bào)增值稅時(shí)交增值稅不是有分錄? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 貸:銀行 最終看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額
84785004
2023 06/23 21:33
老師,你的意思是不是,就在計(jì)提和繳納增值稅的時(shí)候提現(xiàn)這個(gè)稅額
84785004
2023 06/23 21:34
具體怎么寫分錄
向陽老師
2023 06/23 21:39
您好,不用計(jì)提哦,開票時(shí)? 貸?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金 交稅時(shí)? 借?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅?? 您看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目 余額是0
84785004
2023 06/23 21:43
老師,開票時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,借方是什么
84785004
2023 06/23 21:44
老師,要不你把涉及到的會(huì)計(jì)科目都寫一下吧
84785004
2023 06/23 21:44
借方是什么貸方是什么
84785004
2023 06/23 21:49
還是借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
84785004
2023 06/23 21:50
放營業(yè)外支出對不對,我感覺又不太對
向陽老師
2023 06/23 21:57
您好,好的,開票? ?借:應(yīng)收賬款? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金? 收錢時(shí)? 借:銀行? ?貸:應(yīng)收賬款? 交稅時(shí)? ? ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 貸:銀行
向陽老師
2023 06/23 22:01
您好,是啥費(fèi)用咱放 營業(yè)外支出啊
84785004
2023 06/23 22:01
老師,是內(nèi)賬,不是收入啦,單純就是對方要把錢打進(jìn)來,所以開票給對方,對方好走賬
84785004
2023 06/23 22:02
比如對方要打5萬進(jìn)來,我們開了5萬專票給對方,
84785004
2023 06/23 22:02
賬是這樣處理的,借銀行存款5萬,貸其他應(yīng)收款5萬
84785004
2023 06/23 22:04
但發(fā)票是服務(wù)費(fèi)發(fā)票不含稅金額44247.79稅額5752.21
84785004
2023 06/23 22:05
內(nèi)賬上不了收入的,現(xiàn)在其他應(yīng)收款減了5萬,銀行存款多了5萬,但是是一般納稅人,還是專票,這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么處理
向陽老師
2023 06/23 22:11
您好,明白了,跟我理解的內(nèi)賬不一樣,我理解的是做賬跟正常分錄一樣,只是沒有發(fā)票的也可以入賬。 開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,做這個(gè)分錄也可以啊??借銀行存款5萬,貸其他應(yīng)收款5萬
84785004
2023 06/23 22:11
稅額怎么辦呢
84785004
2023 06/23 22:12
交稅一定要交的,如果不計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就會(huì)有余額
84785004
2023 06/23 22:12
但是計(jì)提的話,借方是什么科目呢
84785004
2023 06/23 22:13
我原來想借方用營業(yè)外支出,但我又感覺不太行
84785004
2023 06/23 22:13
因?yàn)槔U納增值稅時(shí)還會(huì)抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅
向陽老師
2023 06/23 22:15
您好啊,您說內(nèi)賬上不了收入,那這個(gè)銷項(xiàng)稅就上不了啊
84785004
2023 06/23 22:15
怎么辦啊老師
向陽老師
2023 06/23 22:18
跟我理解的內(nèi)賬不一樣。因?yàn)槟淮_認(rèn)收入,但要確認(rèn)銷項(xiàng)稅
84785004
2023 06/23 22:20
其實(shí)為了就是進(jìn)賬開的票,不是收入,外賬上會(huì)做收入,但是內(nèi)賬上不做收入的
84785004
2023 06/23 22:20
因?yàn)檎娴牟皇鞘杖耄情_了票肯定要交稅的
向陽老師
2023 06/23 22:31
您好,那這個(gè)銷項(xiàng)稅也要進(jìn)賬嘛,開票的做到外賬
84785004
2023 06/23 22:33
外賬知道,就是內(nèi)賬不知道怎么去處理,如果說不計(jì)提,直接繳納,那應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就會(huì)有余額,有余額的話,怎么去沖掉呢
向陽老師
2023 06/23 22:58
其實(shí)我覺得這個(gè)操作太傷了,給人家開票走賬,自己還承擔(dān)銷項(xiàng)稅(這個(gè)稅是誰出的)
84785004
2023 06/23 23:00
對呀對呀,分錄怎么寫才合理呢
向陽老師
2023 06/24 08:06
借銀行 貸其他應(yīng)付款 不做收入 然后錢你們怎么推給人家,私下退給他嗎?私下退給他,借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款,個(gè)人 營業(yè)外收入 收錢的稅點(diǎn)做銀行業(yè)額外收入 其他應(yīng)付款沒有余額了。
向陽老師
2023 06/24 08:09
收錢的稅點(diǎn)做營業(yè)外收入打錯(cuò)了,上面給你寫了分錄,你看分錄就行。
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