問題已解決

老師。別人多開了一張專票給我們,我們只用于抵銷項,沒有實際業(yè)務,內賬應該怎么做?還要體現(xiàn)這個進項稅

84785015| 提問時間:2020 04/12 18:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,內賬這樣做分錄 借;稅金及附加,貸;銀行存款等科目 因為沒有真實業(yè)務,那內賬就不需要做購進分錄的,只需要把開具發(fā)票支付的稅點計入稅金及附加科目核算
2020 04/12 18:41
84785015
2020 04/12 18:49
老師,因為我想著內外帳應交增值稅保持一致。如果內賬不做進項稅,那就不一致了啊
鄒老師
2020 04/12 18:50
你好,內賬與外賬增值稅是無法做到一致的 因為本來內賬與外賬 核算口徑就不同的
84785015
2020 04/12 18:52
嗯。老師那如果收到專票進項,內賬做憑證也需要做價稅分離吧?
鄒老師
2020 04/12 20:07
你好,內賬做憑證不需要做價稅分離的 如果是真實的購進業(yè)務,收到專票進項,內賬按含稅金額做購進分錄 如果是虛假業(yè)務,用來抵扣銷項稅額,那就是把支付的稅款計入稅金及附加科目核算
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~