問題已解決

老師好,我司有一筆關(guān)于融資直租的業(yè)務我不太熟,想請老師詳細解答一下,謝謝

84785036| 提問時間:2023 06/20 10:18
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
企業(yè)會計準則: 1、按租賃開始日租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者較低者加上初始直接費用作為融資租入資產(chǎn)的入賬價值,最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值,差額作為未確認融資費用。 借:固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn), 未確認融資費用, 應交稅費—待認證進項稅額(確認取得專票時), 貸:銀行存款等, 長期應付款, 2、每期支付租金,收到發(fā)票: 借:長期應付款, 貸:銀行存款, 取得專票認證后確認進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:應交稅費—待認證進項稅額, 3、按月分攤未確認融資費用: 借:財務費用等, 貸:未確認融資費用, ②執(zhí)行小企業(yè)會計準則, 1、按照租賃合同約定的付款總額和在簽訂租賃合同過程中發(fā)生的相關(guān)稅費等確定融資租入固定資產(chǎn)的成本。 借:固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn), 應交稅費—待認證進項稅額, 貸:長期應付款—應付融資租賃款, 銀行存款等, 2、每期支付租金,收到發(fā)票時: 借:長期應付款—應付融資租賃款, 貸:銀行存款, 取得專票認證后確認進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:應交稅費—待認證進項稅額。 按你題里的數(shù)據(jù)代入就可以的 每期支付租金,收到發(fā)票時: 借:長期應付款—應付融資租賃款, 貸:銀行存款, 取得專票認證后確認進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:應交稅費—待認證進項稅額。 這一分錄融資租賃結(jié)束前每次付款是重復使用的
2023 06/20 13:17
84785036
2023 06/20 14:18
按小企業(yè)會計準則,能麻煩老師把數(shù)字代入進去嗎?
耿老師
2023 06/20 15:15
你好!你們每期取得進項發(fā)票增值稅是多少?
84785036
2023 06/20 15:46
每期40萬,價353982.3元,稅46017.7元
耿老師
2023 06/20 15:59
借:固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn),8849557.5 應交稅費—待認證進項稅額,1150442.5 貸:長期應付款—應付融資租賃款,10000000 每期支付租金,收到發(fā)票時: 借:長期應付款—應付融資租賃款,40萬 貸:銀行存款,40萬 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),46017.7 貸:應交稅費—待認證進項稅額。46017.7
84785036
2023 06/20 16:37
那企業(yè)會計準則呢?麻煩老師也把金額代入一下
耿老師
2023 06/20 17:05
借:固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn),73460257.5 未確認融資費用,1503500 應交稅費—待認證進項稅額(確認取得專票時),1150442.5 貸:長期應付款,10000000
84785036
2023 06/20 17:11
老師,對于企業(yè)會計準則,我有幾個疑問:1.固定資產(chǎn)的金額73460257.5是怎么得來的?2.未確認融資費用不用價稅分離嗎?畢竟后面每期的租金40萬中的進項稅額我是抵扣了的
耿老師
2023 06/20 17:14
你好!不是的,是利息,利息是時間價值,
84785036
2023 06/20 17:20
我這么做對嗎
耿老師
2023 06/20 17:28
未確認融資費用金額不對
84785036
2023 06/20 17:35
那正確的分錄及金額是什么呢?
耿老師
2023 06/20 17:39
你好!你是按哪個制度做的?
84785036
2023 06/20 17:40
企業(yè)會計準則
耿老師
2023 06/20 17:44
您好,合同總額不變,先扣除進項稅,再扣除你支付的利息總額才是固定資產(chǎn)原值
84785036
2023 06/20 17:52
合同總額不變,先扣除進項稅,再扣除你支付的利息總額才是固定資產(chǎn)原值,這樣的話,如果合同時間,遇到稅率變化,比如降低,那對固定資產(chǎn)原值如何影響?對未確認融資費用如何影響?對待抵扣進項稅額如何影響?
耿老師
2023 06/20 19:26
你好!是的,都需要重新調(diào)整,
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