問題已解決

我們是采購方,收到銷售方的紅沖發(fā)票(正數(shù)發(fā)票上月已抵扣),應該怎么入帳

84784952| 提問時間:2023 06/19 16:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
做采購時一樣的分錄金額用負數(shù)。
2023 06/19 16:28
84784952
2023 06/19 16:29
進項稅額不是做進項稅額轉出?
玲老師
2023 06/19 16:31
賬上不用進項轉出科目 增值稅的表,二填寫進項轉出就可以了。
84784952
2023 06/19 16:32
哦哦,知道了,謝謝老師
玲老師
2023 06/19 16:40
客氣的,祝您工作愉快。
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