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收到上月已抵扣的紅沖的發(fā)票要如何做賬
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速問速答紅字沖減上游的憑證 進項稅做轉出處理
2019 08/02 15:19
84785040
2019 08/02 15:23
比如我是購進原材料 借:原材料 應交稅費 應交增值稅(進)貸:銀行存款 ,現(xiàn)在是 紅字或負數(shù) 借:原材料 應交稅費 應交增值稅(進轉)貸:銀行存款 或者 借:銀行存款 貸:原材料 應交稅費 應交增值稅(進轉) 是這樣嗎?
軼塵老師
2019 08/02 15:25
進項稅轉出不需要紅字 原材料紅字
84785040
2019 08/02 15:31
就是借:(紅字)原材料 應交稅費 應交增值稅(進轉)貸:銀行存款 然后納稅報表那邊登記一個進項轉出的金額是嗎
軼塵老師
2019 08/02 15:46
借:(紅字)原材料 貸:應交稅費 應交增值稅(進轉) 借:銀行存款
84785040
2019 08/02 15:58
那我紅字原材料的金額不就多了嗎
軼塵老師
2019 08/02 16:00
不多啊 原來的憑證時借記原材料的
84785040
2019 08/02 16:01
那就是原材料和進項稅轉出是和以前一樣的金額,然后銀行存款是減去進項稅的金額入賬是嗎
軼塵老師
2019 08/02 16:06
銀行存款是合計的金額
借:(紅字)原材料 貸:應交稅費 應交增值稅(進轉) 借:銀行存款
84785040
2019 08/02 16:24
對的對的蒙了,那直接借原材料貸進轉是什么情況啊
軼塵老師
2019 08/02 16:37
進項稅不抵扣了 計入到成本里面
84785040
2019 08/02 16:38
好的謝謝
軼塵老師
2019 08/02 16:41
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
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