問題已解決

老師,去年的工資沒有計提個人需要交的社保,但是發(fā)放以已經(jīng)計提后的分錄進行發(fā)放的,導致其他應付款的借方多了很多金額,這個跨年的怎么處理? 本年的怎么處理?

84785021| 提問時間:2023 06/19 16:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,就是實際的工資計提少了,是不是?
2023 06/19 16:20
玲老師
2023 06/19 16:21
跨年的借以前年度實際調(diào)整帶,應付職工薪酬。 年的借成本費用類科目貸應付職工薪酬。
84785021
2023 06/19 16:22
今年的怎么辦?補提嗎?
玲老師
2023 06/19 16:26
今年的事也不提,就用當年正常的成本費用的科目。
玲老師
2023 06/19 16:26
也計提,我上面打錯字了。
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