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老師您好,請(qǐng)問這一題中,第一小問,增值稅的計(jì)算為啥不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),只減了一個(gè)22萬的留底呢

84785044| 提問時(shí)間:2023 06/15 17:32
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好!引用的題目有點(diǎn)亂碼,您說的只減了22的留抵是哪里?有過程嗎。
2023 06/15 18:06
84785044
2023 06/15 19:27
某軟件生產(chǎn)企業(yè)(非制造業(yè)企業(yè)),系增值稅一般納稅人。企業(yè)會(huì)計(jì)核算2021年度主營業(yè)務(wù)收入1 800萬元,成本,費(fèi)用等支出金額合計(jì)1 350萬元,實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤450萬元,年末增值稅留抵稅額22萬元。2022年4月聘請(qǐng)稅務(wù)師對(duì)其2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳審核發(fā)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)未做調(diào)整: (1)10月賒銷產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)款為200萬元,合同約定2021年12月20日收款,但該款于2022年1月5日收訖。企業(yè)于實(shí)際收款日確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本160萬元。 城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的納稅調(diào)整額=(200×13%-22)×(7%%2b3%%2b3%)=0.48(萬元)。
84785044
2023 06/15 19:38
增值稅的計(jì)算為啥不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),只減了一個(gè)22萬的留底呢
薛薛老師
2023 06/15 20:12
尊敬的學(xué)員您好!業(yè)務(wù)1就是不含稅收入200萬沒有確認(rèn)收入,銷售額就是200*13%,進(jìn)項(xiàng)留抵就是22可以抵扣呢,怎么沒減?
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