問(wèn)題已解決
老師你好我是純外貿(mào)出口,現(xiàn)在在申報(bào)5月份的增值稅,收入是不是填5月利潤(rùn)表上的本期數(shù),因?yàn)槲覀?月就這一筆報(bào)關(guān)收入,這個(gè)金額在填寫申報(bào)表的時(shí)候填在什么地方,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)一下謝謝
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速問(wèn)速答你好1; 你們是利潤(rùn)表做月報(bào)的話; 利潤(rùn)表的金額本期數(shù)據(jù)就是? 5月的金額的 ;你是出口退稅單業(yè)務(wù)是嗎??
2023 06/15 11:14
84785005
2023 06/15 11:18
對(duì),我就是單純只做外銷售
的純外貿(mào)企業(yè),5月份收入就是報(bào)關(guān)這一筆,就是當(dāng)月導(dǎo)出利潤(rùn)表的本月收入數(shù)
meizi老師
2023 06/15 11:24
你好;? 對(duì)的;? ?如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785005
2023 06/15 11:29
老師能用表格示范嗎,我本期收人是124262.78,5月份勾選的相對(duì)應(yīng)的這份進(jìn)項(xiàng)稅額是12894.16,我怎么填表?
meizi老師
2023 06/15 11:31
你好; 這個(gè)沒(méi)有表格哦? ;?
84785005
2023 06/15 11:33
那麻煩你說(shuō)一下收入需要填在附表幾的幾行,我怕填錯(cuò)。然后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我怎么填寫,需要填寫在哪里
meizi老師
2023 06/15 11:36
你好; 比如增值稅減免申報(bào)表里面寫8欄次報(bào)免稅 ;? 增值稅 附表1? 在18欄次寫去免稅 、附表2 里面寫11欄次 和26欄次 、主表里面 寫9欄次里面去?
84785005
2023 06/15 11:40
收入我明白了,進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)是需要退稅的這筆,需要填嗎,需要的話填哪里
meizi老師
2023 06/15 11:41
你好;? ?你去操作退稅勾選沒(méi)有;? ??
84785005
2023 06/15 11:42
這個(gè)在5月份期間就勾選了
84785005
2023 06/15 11:46
老師你看下我的收入這塊填寫的沒(méi)錯(cuò)吧
meizi老師
2023 06/15 12:00
你好; 勾選了 在去? 做轉(zhuǎn)出 ;寫附表2?
84785005
2023 06/15 12:16
老師麻煩給看下進(jìn)項(xiàng)稅是不是要這樣填寫
meizi老師
2023 06/15 12:26
外貿(mào)企業(yè)將用于出口貨物而取得的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,在認(rèn)證的當(dāng)月填入《增值稅納稅申報(bào)表》附表二第二十六欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”當(dāng)中,待發(fā)生出口業(yè)務(wù)時(shí),將對(duì)應(yīng)的未申報(bào)抵扣稅額轉(zhuǎn)入《增值稅納稅申報(bào)表》附表二第二十八欄“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”當(dāng)中。
84785005
2023 06/15 12:34
老師確認(rèn)下我最終填的對(duì)嗎,可以申報(bào)了嗎
meizi老師
2023 06/15 12:39
你好; 對(duì)的; 就這樣來(lái)寫 去申報(bào)??
84785005
2023 06/15 12:43
等退稅款下來(lái)了還需要填寫表嗎
meizi老師
2023 06/15 13:10
你好; 不用; 就直接做分錄即可
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