問題已解決

老師您好。想問一下:外貿(mào)出口企業(yè)的增值稅申報表,銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個是什么時候申報表填寫呢?收到收入的時候早,申請退稅晚。是收入那個月就填?還是驗證進項發(fā)票的時候啊?

84785007| 提問時間:2023 03/02 20:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,免稅收入里面 賬上做了收入的。次月申報 你看一下你什么時間確認收入,這個和進項發(fā)票沒有關(guān)系的。
2023 03/02 20:18
84785007
2023 03/02 20:21
銀行收到貨款的那個月,次月報稅的時候就需要申報免稅收入嗎?
郭老師
2023 03/02 20:23
你好,你開出口的發(fā)票嗎?如果不開的話,可以這么做。
郭老師
2023 03/02 20:23
反正你不耽誤申請退稅就行。
84785007
2023 03/02 20:40
正常都開發(fā)票嗎?外貿(mào)出口沒開發(fā)票呢?
郭老師
2023 03/02 20:45
你好,開不開看你當?shù)囟悇?wù)局的要求,因為有些地方他申請出口退稅的時候需要提供發(fā)票。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~