問題已解決
老師建筑公司,我們** 乙方 前期打入100萬,給乙方,然后 乙方 打款90萬給材料商(材料商是我們公司聯(lián)系),現(xiàn)在 甲方 要求乙方開 開票100萬(乙方已經(jīng)開具),那么 甲方給乙方撥付100萬,工程款,乙方是不是 扣除相應費用,后,剩余工程款,給我們 轉(zhuǎn)過來
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您90萬給材料商 這個發(fā)票開給誰的?
2023 06/14 19:14
84785035
2023 06/14 19:15
開給甲方
84785035
2023 06/14 19:16
開給乙方
bamboo老師
2023 06/14 19:17
那您只需要開具10萬的發(fā)票給乙方就好了啊
您開100萬的發(fā)票 就應該收100萬的款項回來 不然您往來怎么平?
這樣100萬的工程 乙方不是收了190萬的發(fā)票了?
84785035
2023 06/14 19:18
今天去對接,她們財務總監(jiān)說,還需要,提供成本,要不然沒法下賬
84785035
2023 06/14 19:23
其實.我們前期墊付100萬,給被**方,然后通過被**方,在支付材料款,然后,甲方要求開票,乙方開具100,甲方按付款100萬,到賬,然后 乙方 (扣除相應費用)通過 其他應付款科目,轉(zhuǎn)給我們老板個人,是這樣的嗎
84785035
2023 06/14 19:24
乙方財務總監(jiān),說我 思路不對,我就 困惑了,所以問問,這個不是好理解嗎,還有,她們還要我們提供 進項發(fā)票,難道 超出 收入成本比例 要做 風險存在嗎,搞不懂,所以問問,老師
bamboo老師
2023 06/14 19:37
前期墊付100萬?支付材料款 這個材料發(fā)票都是開給乙方的嗎
前期的100萬加上甲方支付的100萬 扣除您的各項支出 然后給您單位
84785035
2023 06/14 19:43
是,前期墊付100萬,給乙方,然后材料商開發(fā)票90萬(材料商的錢是通過我們打到乙方賬戶錢,支付的),材料商給 乙方提供發(fā)票
84785035
2023 06/14 19:45
甲方要求乙方開具發(fā)票100萬,工程款到乙方賬戶,我們要求乙方扣除管理費,稅金后的金額轉(zhuǎn)給我們,我這個思路沒有問題,對吧,老師
bamboo老師
2023 06/14 19:53
甲方要求乙方開具發(fā)票100萬,工程款到乙方賬戶,您要求乙方扣除管理費,稅金后的金額轉(zhuǎn)給回,這個思路沒有問題
84785035
2023 06/14 19:54
她們財務總監(jiān)轉(zhuǎn)不過來思路,說不通,我以為我的思路問題
bamboo老師
2023 06/14 19:56
90萬的發(fā)票 不是成本嗎?
84785035
2023 06/14 20:00
是成本,也是我們間接支付(通過乙方賬戶),所以,我這個思路沒有問題,其實乙方終究沒明白,我們老板個人打入她們公司100萬,是 她們 借銀行,貸其他應付款,然后 她們轉(zhuǎn)給材料商 是 借成本 貸銀行,或者借工程施工-材料款,貸 銀行
84785035
2023 06/14 20:01
對乙方而言,始終掛著其他應付款,欠我們老板的,這個 會計基礎在沒有,這個總監(jiān)也是無語
bamboo老師
2023 06/14 20:05
對的 這個100萬 其實應該退給您老板的
然后收到甲方的工程款扣掉各自支出 多下來的再轉(zhuǎn)給您公司
因為我自己這樣也是**的 所以還算比較熟悉
84785035
2023 06/14 20:05
謝謝老師
bamboo老師
2023 06/14 20:06
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!
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